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        发布时间:2021-06-18 18:44 来源:审计处

            自从市纪委监委派驻农业农村局纪检组组织对市供销hga010皇冠安卓社有企业开展基层巡查工作以来,市供销hga010皇冠安卓审计处结合基层巡查同步开展协审工作,先后对宝生园公司、农产品公司及古玩城公司等10家社有企业,进行内容包括社有企业资产资金管理、合同管理、福利补贴发放、“三公”经费支出、饭堂管理费用、工程项目建设及维修费等项目支出的专项审计,共出具专项审计报告10份。审计期间,重点对相关内容的合规合法性进行专项审查,针对巡查和审计过程中发现的部分问题做好立行立改工作,组织对已完成审计项目进行审计整改工作,对存在的问题列出问题清单,下发整改通知,逐条逐项抓好整改落实。

            目前,市供销hga010皇冠安卓审计处正在推进对广供公司、星洲源公司及森晟公司巡查有关指定事项开展跟踪审计工作,下一步将继续做好相关专项审计及问题整改工作。通过审计,对社有企业进行了一次“全面体检”,切实加强各社有企业内部控制和会计核算的规范性和准确性;规范资产管理及物资采购流程,规范企业各类合同全过程的管理监控。



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